Услуги
Услуги
Услуги

Ведение налоговой отчетности ООО

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – одна из форм предпринимательства, при которой создается юридическое лицо, ведущее хозяйственную деятельность. Текущее законодательство предписывает вести и сдавать таким предприятиям несколько видов отчетности:

  • статистическую;
  • бухгалтерскую;
  • кадровую;
  • налоговую.

Уклонение от налогов или несвоевременная подача декларации могут обернуться для компании штрафом, проверкой со стороны ФНС или даже принудительной ликвидацией предприятия. Вот почему важно подавать все отчеты вовремя и не допускать в них ошибок.

Расскажем всё о Кнопке, посчитаем стоимость, подключим. Звоните на 8 800 333 78 26 или
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с правилами

Какие системы налогообложения могут использовать ООО

В зависимости от того, каким именно родом деятельности занимается предприятие, сколько в нем числится сотрудников, если ли у него филиалы или представительства, законодательство разрешает использовать ту или иную налоговую систему. От этого будет зависеть перечень необходимых документов для ФНС, а также сроки подачи отчетности. Для ООО доступно три варианта:

  • общая система налогообложения (ОСНО);
  • упрощенная система налогообложения (УСН);
  • единый налог на вмененный доход (ЕНВД) (с 2021 года этот налог отменяют).

Кроме этого, в зависимости от рода деятельности организации она может выплачивать и другие налоги: например, транспортный, земельный, водный и т.д. Нужно учитывать, что у каждого из этих налоговых отчислений своя ставка, периодичность и сроки подачи отчетности.

Сколько стоит Кнопка
ИП на УСН «Доходы»
от 2 500 ⃏
ИП на УСН «Доходы-расходы»
от 3 500 ⃏
ИП на ОСНО
от 4 000 ⃏
ООО на УСН «Доходы»
от 3 250 ⃏
ООО на УСН «Доходы-расходы»
от 4 550 ⃏
ООО на ОСНО
от 5 200 ⃏

Налоговая отчетность ООО на ОСНО

Если при создании юридического лица не указать в документах другой вариант, предприятие автоматически будет использовать ОСНО – общую систему налогообложения. Это подразумевает сдачу отчетности сразу по двум налоговым ставкам: налогу на прибыль и НДС.

Отчет по НДС сдается каждый квартал до 25-го числа, декларация по налогу на прибыль – ежемесячно или поквартально до 28-го числа. Также каждый год необходимо отправлять общую отчетность по налогу на прибыль. Бумаги можно направлять в местное отделение ФНС в электронном виде через сайт или же подавать лично. Кроме этого, копию отчетов необходимо сдавать в Росстат. Если этого не сделать, компании грозит штраф.

Что входит в состав налогового отчета на ОСНО:

  • сведения о доходах физлиц (справка 2-НДФЛ);
  • данные о количестве работников;
  • декларации по сборам за отчетный период;
  • расчеты авансовых отчислений по налогам на год;
  • сведения о выплатах иностранным организациям.

Кроме сдачи отчетов по налогам, юридические лица также должны вовремя подавать и данные бухучета: бухгалтерский баланс, финансовый отчет, приложения, в числе которых – информация о движениях денежных средств, изменениях капитала, а также другие пояснения.

Налоговая отчетность ООО на УСН

Упрощенная система налогообложения призвана облегчить налоговую нагрузку для малого и среднего бизнеса. Поэтому УСН могут воспользоваться не все, а только те ООО, у которых нет филиалов, а также годовой доход не превышает 112,5 млн. рублей. Кроме этого, такой системой налогообложения не могут пользоваться:

  • организации, где числится более 100 работников;
  • банки, страховые компании, ломбарды;
  • компании, у которых остаточная стоимость средств превышает 150 млн. рублей.

Чтобы перейти на УСН, достаточно подать заявление в ФНС, приложив соответствующие выписки, которые подтверждают, что условия для перехода на «упрощенку» выполняются. Такой налоговый режим отлично подходит для небольших торговых точек, интернет-магазинов, кафе и т.д. Он позволяет не платить НДС и налог на прибыль, поэтому отчитываться по таким выплатам тоже не нужно, кроме некоторых случаев.

Если предприятие находится на упрощенном налогообложении и не платит налог на добавленную стоимость, но участвует в сделке, где эти начисления фигурируют, компании придется подать декларацию с НДС.

Декларация УСН сдается ежегодно до 31 марта в электронном или бумажном виде в местном отделение ФНС. Кроме отчетности по УСН, юридические лица обязательно должны ежегодно подавать:

  • бухгалтерский баланс с приложениями;
  • сведения о числе работников;
  • отчет по налогу на доходы физических лиц.

Каждый квартал нужно сдать расчет по страховым взносам, отчеты в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.

Налоговая отчетность ООО на ЕНВД

ЕНВД – еще один из специальных налоговых режимов, который предназначается только для определенных видов малого и среднего бизнеса. Использовать единый налог на вмененную стоимость могут:

  • предприятия, где работает меньше 100 сотрудников;
  • компании, где не более четверти уставного капитала принадлежит другому юрлицу;
  • представители бизнеса по всей России, исключая Москву.

Конкретные виды деятельности, на которые распространяется ЕНВД, определяются местными властями. В основном такая система применяется для небольших торговых точек, предприятий, оказывающих бытовые услуги, арендодателей недвижимости, рекламных компаний, ветеринарных клиник и перевозчиков.

Использующие ЕНВД предприятия обязательно должны подавать налоговую декларацию ежеквартально до 20-го числа. В отчетность также входит:

  • информация о численности сотрудников;
  • отчет по налогу на доходы физических лиц;
  • бухгалтерский баланс в полном объеме;
  • отчет об уплате единого страхового сбора.

Кроме этого, обязательно подаются данные по уплате взносов в Пенсионный фонд, а также Фонд социального страхования.

Налоговая отчетность на аутсорсинге

Какой бы налоговый режим не применяло предприятие, важно подавать все необходимые бумаги вовремя. Этим может заниматься штатный бухгалтер либо аутсорсинговая компания. Почему обращение в специализированные компании может быть выгоднее, чем наем на работу сотрудника бухгалтерии:

  • Услуги по ведению и сдаче налоговой отчетности обойдутся дешевле, чем зарплата штатного работника
  • Сотрудники аутсорсинговых компаний обладают более обширным опытом, чем рядовые приходящие бухгалтера.
  • Эксперты постоянно следят за обновлениями в законодательстве, чтобы не допустить ошибок, ведь они несут ответственность перед нанимателем.

Также компания оказывается застрахована от задержек из-за болезни, отпуска или увольнения сотрудника. Вы оплачиваете только те услуги, которые получаете. Не нужно беспокоиться о найме работника, а также обеспечении его социальными гарантиями и т.д. Можно сосредоточиться на собственном бизнесе, доверив все рутинные задачи профессионалам.

Делами вашей компании будет заниматься сотрудник, который досконально изучит специфику бизнеса, и всегда будет в курсе происходящего. Но за плечами этого специалиста – целая команда экспертов «Кнопка». Чтобы узнать, что предлагает компания «Кнопка», а также выяснить расценки и условия сотрудничества, звоните нам по одному из номеров, которые вы видите в шапке сайта. Или заполняйте онлайн-заявку, и мы сами перезвоним вам в удобное время. Консультант ответит на все возникшие вопросы.

Что вы получите
Команду специалистов, которая будет удалённо обслуживать ваш бизнес. Каждая роль закреплена — вы всегда знаете, к кому обратиться по бухгалтерским, юридическим или другим бизнес-вопросам. Это дешевле, чем нанять одного специалиста в штат.
Бухгалтер
Ведёт бухгалтерию, консультирует и сдаёт отчётность, считает зарплату сотрудникам и готовит первичные документы. Помогает получить льготы для вашего бизнеса.
Юрист
Консультирует по юридическим вопросам, делает договоры. Проверяет документы и контрагентов перед сделками. Составляет претензии и помогает урегулировать споры.
Бизнес-ассистент
Решает вопросы с банком, оформляет валютные сделки. Подскажет, где найти сотрудников, помещение, поставщиков и всё, что нужно для бизнеса.
Согласно закону «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. ООО «Кнопка» провело специальную оценку условий труда.